1、分公司审计: 1)负责监督所辖公司财务管控、财务收支、财务核算等各项财务活动的审计工作,确保财务数据的准确性、合规性和透明度; 2)发现潜在的财务风险和问题,并提供相应的改进建议。 2、审计整改复查: 1)监督所辖公司在审计过程中被指出的问题的整改进展,确保问题得到及时解决和改善; 2)定期进行复查,验证整改措施的有效性,确保问题不再出现。 3、专项审计工作: 1)指导审计团队进行专项审计工作,对公司内部的特定领域、项目或流程进行深入审查; 2)负责审计报告的撰写与修改,确保报告准确、详实地反映审计结果和建议。 4、审计队伍组织建设: 1)负责招聘、培训和管理审计团队成员,确保团队人员结构合理、技能储备充足; 2)制定培训计划,提升团队成员的审计专业知识和技能水平; 3)监督审计成员的工作进展,提供必要的培训和支持,以提升团队整体绩效。
1、专业要求:财务、审计相关专业; 2、有一定审计特质; 3、能接受全国外派。
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